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Entidade: Consolidados

Periodo: 2025

Atualizado em: 20/06/2025 às 00:35

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Numero Documento Serie Fornecedor Data Entrada Data Emissão Valor Total
11867 1 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22/05/2025 22/05/2025 8.502,8 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
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Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 GASOLINA COMUM LT 1.182,59 7,19 8.502,8
5147 1 J C DE SOUSA MAIA LTDA 21/05/2025 21/05/2025 37.979,38 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 BATERIA M80CD MGE3 SLI 15M UN 2,0 1.453,34 2.906,68
2 BIELETA DIANTEIRA UN 4,0 850,41 3.401,64
3 AMORTECEDOR TRASEIRO UN 2,0 892,4 1.784,8
4 BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 2,0 345,86 691,72
5 CORREIA MICRO V UN 2,0 1.528,33 3.056,66
6 BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA. UN 1,0 3.490,11 3.490,11
7 BANDEJA DIANTEIRA DIREITA UN 1,0 3.573,5 3.573,5
8 TERMINAL DE DIREÇÃO UN 2,0 879,2 1.758,4
9 PIVO DA SUSPENSAO - INFERIOR UN 4,0 679,42 2.717,68
10 FILTRO DE AR (MENOR) UN 1,0 160,48 160,48
11 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE UN 1,0 132,59 132,59
12 FILTRO DE AR UN 1,0 175,78 175,78
13 FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL UN 1,0 451,45 451,45
14 FILTRO DE CABINE UN 1,0 347,36 347,36
15 SENSOR DO FREIO ABS - DIANTEIRO UN 2,0 715,42 1.430,84
16 ARTICULAÇÃO AXIAL COM COIFA UN 2,0 1.342,35 2.684,7
17 PASTILHA PARA FREIO DIANTEIRO (CERAMICA) JG 1,0 851,31 851,31
18 PASTILHA PARA FREIO TRASEIRO JG 2,0 820,71 1.641,42
19 GUARDA PO AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 2,0 348,86 697,72
20 PLACA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 2,0 738,52 1.477,04
21 AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 2,0 1.441,34 2.882,68
22 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ ROLAMENTO UN 2,0 832,41 1.664,82
062 1 ELITE DIGITAL LTDA 21/05/2025 21/05/2025 1.729,9 add
COMPRA DETALHADO
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Data Entrada:
Data Emissão:
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Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
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Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 MEMORIA 4GB UN 5,0 93,99 469,95
2 HARD DISK 480GB SSD UN 5,0 251,99 1.259,95
1042 1 TERUO TAKAHASHI & CIA LTDA. 21/05/2025 21/05/2025 8.779,02 add
COMPRA DETALHADO
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Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 BOLA PARA FUTSAL UN 10,0 176,99 1.769,9
2 BOLAS DE CAMPO OFICIAL UN 18,0 209,99 3.779,82
3 JOGO DE CARTÕES (AMARELO E VERMELHO) UN 1,0 46,1 46,1
4 REDE PARA TRAVE DE FUTSAL UN 2,0 712,1 1.424,2
5 BOLA VOLEI V 300 UN 10,0 175,9 1.759,0
16973 1 AGROMOTO COM. DE VEICULOS E TRATORES LTDA 13/05/2025 13/05/2025 4.471,84 add
COMPRA DETALHADO
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Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 ESTOPA BRANCA PC 2,0 5,66 11,32
2 ARRUELA TRAVA UN 2,0 134,43 268,86
3 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR UN 4,0 20,9 83,6
4 COLA SILICONE ALTA TEMP 85G UN 1,0 94,73 94,73
5 RETENTOR RODA TRAS UN 2,0 182,84 365,68
6 LT OLEO 15W40. L 12,0 65,63 787,56
7 OLEO 85W140 DIFERENCIAL L 10,0 53,43 534,3
8 OLEO 80W90 CAIXA CAMBIO UN 9,0 54,18 487,62
9 PORCA TRAVANTE 12MM UN 2,0 3,33 6,66
10 PARAFUSO 12X80 AÇO PC 2,0 12,79 25,58
11 PARAFUSO 12X120 UN 4,0 23,3 93,2
12 PORCA AUTO FREN MB DIM 9 PC 4,0 5,23 20,92
13 GRAXA 500 G PT 2,0 48,59 97,18
14 KIT FILTROS EURO 6 PC 1,0 1.594,63 1.594,63
020.840 1 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 12/05/2025 12/05/2025 6.021,74 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 REPOLHO DE 1 QUALIDADE KG 82,0 4,03 330,46
2 POLPA CONG. SABOR ACEROLA UN 132,0 7,89 1.041,48
3 POLPA DE FRUTA ABACAXI UN 132,0 7,49 988,68
4 MACARRAO PARAFUSO PCT 300,0 3,38 1.014,0
5 OVOS BRANCO DZ 116,0 7,79 903,64
6 IORGUTE DE MORANGO UN 63,0 9,99 629,37
7 ALHO PRIMEIRA QUALIDADE KG 13,4 41,99 562,67
8 AÇUCAR CRISTAL PT 122,0 4,52 551,44
11560 1 SUPERMECADO LOPES EIRELI 12/05/2025 12/05/2025 1.479,14 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 MILHO PIPOCA UN 2,0 2,9 5,8
2 FERMENTO BIOLOGICO 10G UN 10,0 1,0 10,0
3 FARINHA TRIGO 1KG PC 10,0 4,8 48,0
4 SAL 1KG PCT 2,0 1,2 2,4
5 POLVILHO AZEDO PCT 8,0 8,48 67,84
6 OLEO SOJA 900ML UN 10,0 7,8 78,0
7 MARGARINA C/ SAL 500G UN 20,0 9,0 180,0
8 GENGIBRE KG 5,0 16,9 84,5
9 FLOCAO DE MILHO 500GR PC 50,0 1,9 95,0
10 ERVA DOCE UN 10,0 23,0 230,0
11 CANELA CASCA 40G UN 10,0 4,4 44,0
12 CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PC 250GR PC 40,0 10,84 433,6
13 BISC CREAM CRAKER SAL 600G UN 20,0 5,0 100,0
14 BISC ROSQUINHA COCO 600G UN 20,0 5,0 100,0
020.836 1 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 12/05/2025 12/05/2025 2.762,09 add
COMPRA DETALHADO
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Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 ALHO PRIMEIRA QUALIDADE KG 8,0 41,99 335,92
2 REPOLHO KG 36,0 4,03 145,08
3 QUEIJO COALHO KG 16,0 20,79 332,64
4 OVOS BRANCO DZ 84,0 7,79 654,36
5 POLVILHO DOCE PCT 26,0 6,39 166,14
6 POLPA DE FRUTA GOIABA UN 23,0 7,49 172,27
7 POLPA DE FRUTA ABACAXI UN 52,0 7,49 389,48
8 POLPA DE FRUTA ACEROLA UN 42,0 7,89 331,38
9 MACARRAO PARAFUSO 500GR. PCT 50,0 3,38 169,0
10 CACAU EM PO 100% PCT 2,0 32,91 65,82
020.837 1 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 12/05/2025 12/05/2025 2.944,94 add
COMPRA DETALHADO
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Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 REPOLHO DE 1 QUALIDADE KG 36,0 4,03 145,08
2 QUEIJO RALADO 1KG KG 16,0 20,79 332,64
3 OVOS DE GALINHA DZ. 86,0 7,79 669,94
4 POLVILHO DOCE PCT 26,0 6,39 166,14
5 POLPA DE FRUTA GOIABA KG 48,0 7,49 359,52
6 POLPA DE FRUTA ABACAXI KG 52,0 7,49 389,48
7 POLPA DE FRUTA ACEROLA KG 24,0 7,89 189,36
8 MACARRAO PARAFUSO PCT 50,0 3,38 169,0
9 CACAU EM PO 100% PCT 2,0 32,91 65,82
10 ALHO PRIMEIRA QUALIDADE. KG 8,0 41,99 335,92
11 AÇUCAR 2KG PC 27,0 4,52 122,04
020.841 1 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 12/05/2025 12/05/2025 4.868,17 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 REPOLHO DE 1 QUALIDADE KG 132,0 4,03 531,96
2 QUEIJO RALADO 1KG KG 49,0 20,79 1.018,71
3 OVOS DE GALINHA DZ. 86,0 7,79 669,94
4 POLVILHO DOCE PCT 99,0 6,39 632,61
5 POLPA DE FRUTA ACEROLA UN 116,0 7,89 915,24
6 CACAU EM PO 100% PCT 10,0 32,91 329,1
7 ALHO PRIMEIRA QUALIDADE KG 14,8 41,99 621,45
8 AÇUCAR 2KG PC 33,0 4,52 149,16
Total 924.697,52
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 12
  • 13
  • 14
  • >

Contato

Endereço: AV ANTONIO PESCONI 378
Cidade: BERNARDO SAYÃO - TO
CEP: 7755500
Telefones: 63 3422-1241
contato@bernardosayao.to.gov.br
Horário de Atendimento: 07:00 ás 13:00 (Segunda à Sexta)

Legislação

  • Lei de Acesso à Informação
  • Lei da Transparência
  • Decreto nº 7.185
  • Decreto nº 083/2015

Última Atualização

  • Contabilidade: 20 de Junho de 2025 às 00:35
  • Folha Pagamento: 29 de Maio de 2025 às 10:16
  • Licitação/Compras: 20 de Junho de 2025 às 05:53
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