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Entidade: Consolidados

Periodo: 2025

Atualizado em: 21/08/2025 às 12:05

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Numero Documento Serie Fornecedor Data Entrada Data Emissão Valor Total
004.144 1 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI 08/05/2025 08/05/2025 5.047,27 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 CILINDRO 1060 UN 5,0 18,68 93,4
2 REFIL EPSON 544 MAGENTA UN 10,0 7,5 75,0
3 REFIL EPSON 544 AMARELO UN 10,0 7,5 75,0
4 REFIL EPSON 544 AZUL UN 10,0 7,5 75,0
5 REFIL EPSON 544 PRETO UN 10,0 7,5 75,0
6 REFIL EPSON 504 MAGENTA UN 10,0 7,5 75,0
7 REFIL EPSON 504 AMARELO UN 10,0 7,5 75,0
8 REFIL EPSON 504 AZUL UN 10,0 7,5 75,0
9 REFIL EPSON 504 PRETO UN 10,0 7,5 75,0
10 CART. TONER HP 105A COMPATIVEL UN 10,0 44,17 441,7
11 CARTUCHO TONER HP 85A UN 8,0 44,17 353,36
12 CART. TONER BROTHER TN1060 PC 95,0 24,97 2.372,15
13 CART. TONER HP 217A UN 5,0 39,97 199,85
14 TONER BROTHER TN 3476 UN 15,0 41,07 616,05
15 CARTUCHO TONER BROTHER 2340 COMPATIVEL UN 3,0 31,97 95,91
16 CARTUCHO TONER HP CF226A UN 5,0 54,97 274,85
004.143 1 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI 08/05/2025 08/05/2025 6.369,6 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 RASTELO ANCINHO DE FERRO 12 DENTES COM CABO UN 6,0 16,99 101,94
2 VASSOURA DE PALHA UN 15,0 24,0 360,0
3 DESODORIZADOR SANITÁRIO UN 125,0 1,8 225,0
4 DESINFETANTE 2LT UN 80,0 4,99 399,2
5 SACO PARA LIXO PRETO 100LT FD 10,0 60,39 603,9
6 SABAO LIQUIDO PARA LAVAR ROUPA 3LT UN 8,0 20,0 160,0
7 SABAO EM PO 500GRX24X1 CX 10,0 59,79 597,9
8 SABAO EM PO 05KGS UN 10,0 23,15 231,5
9 SABAO EM BARRA 10X5X200G CX 8,0 23,89 191,12
10 RODO PLASTICO 40 UN 10,0 11,97 119,7
11 RODO PLASTICO 60CM UN 15,0 13,99 209,85
12 RODO ALUMÍNIO 80 CM UN 23,0 36,97 850,31
13 PRENDEDORES DE ROUPAS DZ 5,0 2,74 13,7
14 PAPEL FILME PLASTICO UN 10,0 15,99 159,9
15 FLANELA UN 20,0 1,89 37,8
16 PANO MICROFIBRA LIMPEZA 50X70 CM UN 10,0 23,62 236,2
17 LIXEIRO TELADO S/TAMPA UN 15,0 5,39 80,85
18 ESPONJA DE AÇO FD 8,0 18,99 151,92
19 ESCOVA PARA VASO UN 10,0 4,68 46,8
20 DETERGENTE ALCALINO CLORADO EM GEL 5LTS UN 15,0 39,49 592,35
21 DESODORIZADOR DE AR 360ML UN 20,0 8,24 164,8
22 COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100 UND CX 3,0 106,36 319,08
23 CONDICIONADOR INFANTIL 350 LT UN 20,0 10,99 219,8
24 ALCOOL EM GEL 500G CX12UN CX 3,0 57,0 171,0
25 AMACIANTE 5 LTS UN 12,0 9,74 116,88
26 MULTIUSO 500ML UN 3,0 2,7 8,1
18 1 JAQUELINE RAFAELA SILVA ARAÚJO 06/05/2025 06/05/2025 600,0 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 PAO FRACES UN 480,0 1,25 600,0
4139 1 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI 06/05/2025 06/05/2025 11.792,5 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 RELE FOTO ELETRICO 220 V 1.000W UN 60,0 29,9 1.794,0
2 LUMINARIA PUBLICA LED 100W UN 50,0 199,97 9.998,5
17 1 JAQUELINE RAFAELA SILVA ARAÚJO 06/05/2025 06/05/2025 4.250,0 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 PAO FRANCES UN 3.400,0 1,25 4.250,0
5647 1 L.M. COSTA 05/05/2025 05/05/2025 10.000,0 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 CIMENTO TOCANTINS 50KG SC 200,0 55,56 11.112,0
006 1 ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO 05/05/2025 05/05/2025 1.664,0 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 ARROZ POLIDO - TIPO 1, 5KG PCT 64,0 26,0 1.664,0
6409 1 GILSON DE ARRUDA-ME 05/05/2025 05/05/2025 9.459,09 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 LAMPADA LED 30W UN 75,0 18,15 1.361,25
2 REFLETOR LED 100W 220V - LIEGE UN 6,0 227,14 1.362,84
3 PA ALLEN 6X30 MA 12.9 RI UN 30,0 45,4 1.362,0
4 LAMPADA 9W LED AVANT UN 12,0 113,5 1.362,0
5 INTERROPITOR 1 TCL + TOM 2P + T 10A UN 3,0 454,0 1.362,0
6 BUCHA INT 6X 1,0 X EXG 10X1,50X15MM UN 30,0 45,3 1.359,0
7 BOCAL PARA LAMPADA PORCELANA E-27 UN 75,0 17,2 1.290,0
005 1 ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO 05/05/2025 05/05/2025 572,0 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 ARROZ POLIDO - TIPO 1, 5KG PCT 22,0 26,0 572,0
Total 1.400.059,5
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 16
  • 17
  • 18

Contato

Endereço: AV ANTONIO PESCONI 378
Cidade: BERNARDO SAYÃO - TO
CEP: 7755500
Telefones: 63 3422-1241
contato@bernardosayao.to.gov.br
Horário de Atendimento: 07:00 ás 13:00 (Segunda à Sexta)

Legislação

  • Lei de Acesso à Informação
  • Lei da Transparência
  • Decreto nº 7.185
  • Decreto nº 083/2015

Última Atualização

  • Contabilidade: 21 de Agosto de 2025 às 12:05
  • Folha Pagamento: 30 de Julho de 2025 às 11:48
  • Licitação/Compras:
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