GET /apirest/despesa/?format=api&page=853
HTTP 200 OK
Allow: GET, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "count": 24783,
    "next": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=854",
    "previous": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=852",
    "results": [
        {
            "id": 28160,
            "exercicio": 2023,
            "unidade_gestora": {
                "id": 4,
                "codigo": "6",
                "cnpj": "13055273000185",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 119,
                "codigo": "0416",
                "nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "funcao": {
                "id": 2,
                "codigo": "8",
                "nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 88,
                "codigo": "244",
                "nome": "ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA"
            },
            "programa": {
                "id": 186004,
                "codigo": "104",
                "nome": "ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 651481,
                "codigo": "2134",
                "nome": "Aprimoramento da Organização e Gestão do SUAS"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 1129,
                "codigo": "339039999900",
                "nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 54,
                "codigo": "10",
                "nome": "RECURSOS PROPRIOS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 4013,
                "nome": "JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES",
                "codigo": "19688693000185",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "128",
            "data": "2023-09-26",
            "valor": "1655.00",
            "sinal": null,
            "historico": "Empenho emitido para ocorrer despesas de pagamento de prestação de serviço de câmeras de segurança e sistema de alarme, para monitoramento por imagens, continuo 24 horas, para atender as necessidades da secretaria municipal de Assistência Social do município de Bernardo Sayão - TO /2023. (nf 3).",
            "numeroProcesso": "202300000128",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 38904,
                    "numeroLiquidacao": "0",
                    "data": "2023-09-26",
                    "valor": "1655.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesas de pagamento de prestação de serviço de câmeras de segurança e sistema de alarme, para monitoramento por imagens, continuo 24 horas, para atender as necessidades da secretaria municipal de Assistência Social do município de Bernardo Sayão - TO /2023. (nf 3)."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 103705,
                    "numeroPagamento": "3839.0",
                    "numeroLiquidacao": 38904,
                    "data": "2023-09-26",
                    "valor": "1655.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesas de pagamento de prestação de serviço de câmeras de segurança e sistema de alarme, para monitoramento por imagens, continuo 24 horas, para atender as necessidades da secretaria municipal de Assistência Social do município de Bernardo Sayão - TO /2023. (nf 3)."
                }
            ]
        },
        {
            "id": 28161,
            "exercicio": 2023,
            "unidade_gestora": {
                "id": 4,
                "codigo": "6",
                "cnpj": "13055273000185",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 119,
                "codigo": "0416",
                "nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "funcao": {
                "id": 2,
                "codigo": "8",
                "nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 88,
                "codigo": "244",
                "nome": "ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA"
            },
            "programa": {
                "id": 186004,
                "codigo": "104",
                "nome": "ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 651486,
                "codigo": "2139",
                "nome": "Promoção dos Serviços de Proteção Social Básico"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 1128,
                "codigo": "339030990000",
                "nome": "Outros Materiais De Consumo"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 82,
                "codigo": "700",
                "nome": "Transferencias do FNAS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 4386,
                "nome": "L F M ALBUQUERQUE",
                "codigo": "48129959000158",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "129",
            "data": "2023-10-03",
            "valor": "315.90",
            "sinal": null,
            "historico": "Empenho emitido para ocorrer despesas de pagamento de material de generos alimenticios para atender as demandas do cras ( centro de referencia Assistência Social), de Bernardo Sayão-TO/2023.",
            "numeroProcesso": "202300000129",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 38905,
                    "numeroLiquidacao": "0",
                    "data": "2023-10-03",
                    "valor": "315.90",
                    "sinal": null,
                    "historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesas de pagamento de material de generos alimenticios para atender as demandas do cras ( centro de referencia Assistência Social), de Bernardo Sayão-TO/2023."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 103868,
                    "numeroPagamento": "3875.0",
                    "numeroLiquidacao": 38905,
                    "data": "2023-10-11",
                    "valor": "315.90",
                    "sinal": null,
                    "historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesas de pagamento de material de generos alimenticios para atender as demandas do cras ( centro de referencia Assistência Social), de Bernardo Sayão-TO/2023."
                }
            ]
        },
        {
            "id": 28162,
            "exercicio": 2023,
            "unidade_gestora": {
                "id": 4,
                "codigo": "6",
                "cnpj": "13055273000185",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 119,
                "codigo": "0416",
                "nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "funcao": {
                "id": 2,
                "codigo": "8",
                "nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 88,
                "codigo": "244",
                "nome": "ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA"
            },
            "programa": {
                "id": 186004,
                "codigo": "104",
                "nome": "ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 651481,
                "codigo": "2134",
                "nome": "Aprimoramento da Organização e Gestão do SUAS"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 1162,
                "codigo": "339030040000",
                "nome": "Gas E Outros Materiais Engarrafados"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 54,
                "codigo": "10",
                "nome": "RECURSOS PROPRIOS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 3046,
                "nome": "J. C. DE SOUZA - ME",
                "codigo": "14842356000187",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "130",
            "data": "2023-10-03",
            "valor": "130.00",
            "sinal": null,
            "historico": "Empenho emitido para ocorrer despesas de pagamento de empresa de recarga  de gás de cozinha -GPL (gás liquefeito de petrólio botijão P13 KG retornáveis), visa atender as necessidades do fundo municipal de Assistência Social, de Bernardo Sayão-TO/2023. (nf:479).",
            "numeroProcesso": "202300000130",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 38906,
                    "numeroLiquidacao": "0",
                    "data": "2023-10-03",
                    "valor": "130.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesas de pagamento de empresa de recarga  de gás de cozinha -GPL (gás liquefeito de petrólio botijão P13 KG retornáveis), visa atender as necessidades do fundo municipal de Assistência Social, de Bernardo Sayão-TO/2023. (nf:479)."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 103869,
                    "numeroPagamento": "3876.0",
                    "numeroLiquidacao": 38906,
                    "data": "2023-10-11",
                    "valor": "130.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesas de pagamento de empresa de recarga  de gás de cozinha -GPL (gás liquefeito de petrólio botijão P13 KG retornáveis), visa atender as necessidades do fundo municipal de Assistência Social, de Bernardo Sayão-TO/2023. (nf:479)."
                }
            ]
        },
        {
            "id": 28163,
            "exercicio": 2023,
            "unidade_gestora": {
                "id": 4,
                "codigo": "6",
                "cnpj": "13055273000185",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 119,
                "codigo": "0416",
                "nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "funcao": {
                "id": 2,
                "codigo": "8",
                "nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 88,
                "codigo": "244",
                "nome": "ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA"
            },
            "programa": {
                "id": 186004,
                "codigo": "104",
                "nome": "ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 651486,
                "codigo": "2139",
                "nome": "Promoção dos Serviços de Proteção Social Básico"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 1162,
                "codigo": "339030040000",
                "nome": "Gas E Outros Materiais Engarrafados"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 54,
                "codigo": "10",
                "nome": "RECURSOS PROPRIOS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 3046,
                "nome": "J. C. DE SOUZA - ME",
                "codigo": "14842356000187",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "131",
            "data": "2023-10-03",
            "valor": "520.00",
            "sinal": null,
            "historico": "Empenho emitido para ocorrer despesas de pagamento de empresa de regarga de gás de cozinha -GPL (gás liquefeito de petrólio botijão P13 KG retornáveis). Visa atender as necessidades do cras (centro de referencia da Assistência Social) de Bernardo Sayão - TO, 2023. (nf:480).",
            "numeroProcesso": "202300000131",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 38907,
                    "numeroLiquidacao": "0",
                    "data": "2023-10-03",
                    "valor": "520.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesas de pagamento de empresa de regarga de gás de cozinha -GPL (gás liquefeito de petrólio botijão P13 KG retornáveis). Visa atender as necessidades do cras (centro de referencia da Assistência Social) de Bernardo Sayão - TO, 2023. (nf:480)."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 103870,
                    "numeroPagamento": "3878.0",
                    "numeroLiquidacao": 38907,
                    "data": "2023-10-11",
                    "valor": "520.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesas de pagamento de empresa de regarga de gás de cozinha -GPL (gás liquefeito de petrólio botijão P13 KG retornáveis). Visa atender as necessidades do cras (centro de referencia da Assistência Social) de Bernardo Sayão - TO, 2023. (nf:480)."
                }
            ]
        },
        {
            "id": 28164,
            "exercicio": 2023,
            "unidade_gestora": {
                "id": 4,
                "codigo": "6",
                "cnpj": "13055273000185",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 119,
                "codigo": "0416",
                "nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "funcao": {
                "id": 2,
                "codigo": "8",
                "nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 88,
                "codigo": "244",
                "nome": "ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA"
            },
            "programa": {
                "id": 186004,
                "codigo": "104",
                "nome": "ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 651486,
                "codigo": "2139",
                "nome": "Promoção dos Serviços de Proteção Social Básico"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 1139,
                "codigo": "339030010100",
                "nome": "Gasolina"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 82,
                "codigo": "700",
                "nome": "Transferencias do FNAS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 504,
                "nome": "SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA",
                "codigo": "04786020000190",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "132",
            "data": "2023-10-02",
            "valor": "655.87",
            "sinal": null,
            "historico": "Empenho emitido para ocorrer despesas de pagamento de fornecimento de combustível e derivados destinados aos veículos da frota, do cras (centro de referencia da Assistência Social ), de Bernardo Sayão - TO/2023, portaria 378. ( nf: 9460).",
            "numeroProcesso": "202300000132",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 38908,
                    "numeroLiquidacao": "0",
                    "data": "2023-10-02",
                    "valor": "655.87",
                    "sinal": null,
                    "historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesas de pagamento de fornecimento de combustível e derivados destinados aos veículos da frota, do cras (centro de referencia da Assistência Social ), de Bernardo Sayão - TO/2023, portaria 378. ( nf: 9460)."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 103871,
                    "numeroPagamento": "3880.0",
                    "numeroLiquidacao": 38908,
                    "data": "2023-10-11",
                    "valor": "655.87",
                    "sinal": null,
                    "historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesas de pagamento de fornecimento de combustível e derivados destinados aos veículos da frota, do cras (centro de referencia da Assistência Social ), de Bernardo Sayão - TO/2023, portaria 378. ( nf: 9460)."
                }
            ]
        },
        {
            "id": 12784,
            "exercicio": 2019,
            "unidade_gestora": {
                "id": 4,
                "codigo": "6",
                "cnpj": "13055273000185",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 119,
                "codigo": "0416",
                "nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "funcao": {
                "id": 2,
                "codigo": "8",
                "nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 109,
                "codigo": "122",
                "nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
            },
            "programa": {
                "id": 611,
                "codigo": "40",
                "nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 335875,
                "codigo": "2020",
                "nome": "Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 839,
                "codigo": "3390399999",
                "nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 54,
                "codigo": "10",
                "nome": "RECURSOS PROPRIOS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 1837,
                "nome": "C. D. FERREIRA",
                "codigo": "07354628000134",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "155",
            "data": "2019-02-04",
            "valor": "1300.00",
            "sinal": null,
            "historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019.",
            "numeroProcesso": "201901420098",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 18031,
                    "numeroLiquidacao": "1430790",
                    "data": "2019-05-09",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 18605,
                    "numeroLiquidacao": "1431267",
                    "data": "2019-06-06",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "LIQUIDAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 19060,
                    "numeroLiquidacao": "1431626",
                    "data": "2019-07-10",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 19440,
                    "numeroLiquidacao": "1432005",
                    "data": "2019-08-07",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 20308,
                    "numeroLiquidacao": "1432785",
                    "data": "2019-10-11",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 20718,
                    "numeroLiquidacao": "1433131",
                    "data": "2019-11-11",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS."
                },
                {
                    "id": 21247,
                    "numeroLiquidacao": "1433559",
                    "data": "2019-12-05",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PARTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 17121,
                    "numeroLiquidacao": "1420038",
                    "data": "2019-02-05",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 17122,
                    "numeroLiquidacao": "1420066",
                    "data": "2019-03-08",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 17687,
                    "numeroLiquidacao": "1430472",
                    "data": "2019-04-16",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 17492,
                    "numeroPagamento": "1420098.1420038",
                    "numeroLiquidacao": 17121,
                    "data": "2019-02-15",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 18079,
                    "numeroPagamento": "1420098.1430472",
                    "numeroLiquidacao": 17687,
                    "data": "2019-04-16",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 17493,
                    "numeroPagamento": "1420098.1420066",
                    "numeroLiquidacao": 17122,
                    "data": "2019-03-11",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 21100,
                    "numeroPagamento": "1420098.1433131",
                    "numeroLiquidacao": 20718,
                    "data": "2019-11-11",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS."
                },
                {
                    "id": 18432,
                    "numeroPagamento": "1420098.1430790",
                    "numeroLiquidacao": 18031,
                    "data": "2019-05-09",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 19093,
                    "numeroPagamento": "1420098.1431267",
                    "numeroLiquidacao": 18605,
                    "data": "2019-06-18",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "LIQUIDAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 19403,
                    "numeroPagamento": "1420098.1431626",
                    "numeroLiquidacao": 19060,
                    "data": "2019-07-10",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 19815,
                    "numeroPagamento": "1420098.1432005",
                    "numeroLiquidacao": 19440,
                    "data": "2019-08-07",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 20671,
                    "numeroPagamento": "1420098.1432785",
                    "numeroLiquidacao": 20308,
                    "data": "2019-10-11",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                },
                {
                    "id": 21611,
                    "numeroPagamento": "1420098.1433559",
                    "numeroLiquidacao": 21247,
                    "data": "2019-12-05",
                    "valor": "100.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PARTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DO CRAS, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019."
                }
            ]
        },
        {
            "id": 12815,
            "exercicio": 2019,
            "unidade_gestora": {
                "id": 4,
                "codigo": "6",
                "cnpj": "13055273000185",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 119,
                "codigo": "0416",
                "nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "funcao": {
                "id": 2,
                "codigo": "8",
                "nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 109,
                "codigo": "122",
                "nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
            },
            "programa": {
                "id": 611,
                "codigo": "40",
                "nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 335875,
                "codigo": "2020",
                "nome": "Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 892,
                "codigo": "3390929900",
                "nome": "Outras Despesas Correntes"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 54,
                "codigo": "10",
                "nome": "RECURSOS PROPRIOS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 741,
                "nome": "AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS",
                "codigo": "11996434000100",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "202",
            "data": "2019-03-07",
            "valor": "108.60",
            "sinal": null,
            "historico": "DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES, COM TARIFA DE AGUA PARA CENTRO DO IDOSO, REF. AO MES OUT/2018.",
            "numeroProcesso": "201901420146",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 17153,
                    "numeroLiquidacao": "0",
                    "data": "2019-03-07",
                    "valor": "108.60",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES, COM TARIFA DE AGUA PARA CENTRO DO IDOSO, REF. AO MES OUT/2018."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 17524,
                    "numeroPagamento": "1420146.0",
                    "numeroLiquidacao": 17153,
                    "data": "2019-03-07",
                    "valor": "108.60",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES, COM TARIFA DE AGUA PARA CENTRO DO IDOSO, REF. AO MES OUT/2018."
                }
            ]
        },
        {
            "id": 12858,
            "exercicio": 2019,
            "unidade_gestora": {
                "id": 5,
                "codigo": "4",
                "cnpj": "29001517000187",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 118,
                "codigo": "0618",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
            },
            "funcao": {
                "id": 19,
                "codigo": "12",
                "nome": "EDUCAÇÃO"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 109,
                "codigo": "122",
                "nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
            },
            "programa": {
                "id": 593,
                "codigo": "60",
                "nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 335894,
                "codigo": "2039",
                "nome": "Manutenção do Fundo Mul. Educação FME"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 792,
                "codigo": "3390394300",
                "nome": "Servicos De Energia Eletrica"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 55,
                "codigo": "20",
                "nome": "MDE",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 737,
                "nome": "ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.",
                "codigo": "25086034000171",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "2",
            "data": "2019-01-01",
            "valor": "7000.00",
            "sinal": null,
            "historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019.",
            "numeroProcesso": "201901430023",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 17198,
                    "numeroLiquidacao": "1430012",
                    "data": "2019-02-05",
                    "valor": "509.86",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019.REFERENTE AO MES DE JAN/19."
                },
                {
                    "id": 17199,
                    "numeroLiquidacao": "1430027",
                    "data": "2019-02-25",
                    "valor": "427.31",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. AO MES DE FEV/19."
                },
                {
                    "id": 17200,
                    "numeroLiquidacao": "1430172",
                    "data": "2019-03-29",
                    "valor": "522.65",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. 03/2019."
                },
                {
                    "id": 18141,
                    "numeroLiquidacao": "1430866",
                    "data": "2019-05-14",
                    "valor": "539.26",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. AO MES DE ABR/2019."
                },
                {
                    "id": 18432,
                    "numeroLiquidacao": "1431117",
                    "data": "2019-06-04",
                    "valor": "490.16",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. AO MES DE MAIO/2019."
                },
                {
                    "id": 19064,
                    "numeroLiquidacao": "1431632",
                    "data": "2019-07-10",
                    "valor": "547.28",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. AO MES DE 06/2019"
                },
                {
                    "id": 21084,
                    "numeroLiquidacao": "1433391",
                    "data": "2019-12-04",
                    "valor": "496.93",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE 11/2019."
                },
                {
                    "id": 19282,
                    "numeroLiquidacao": "1431854",
                    "data": "2019-07-30",
                    "valor": "483.51",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. AO MES DE JULHO DE 2019"
                },
                {
                    "id": 19618,
                    "numeroLiquidacao": "1432139",
                    "data": "2019-08-23",
                    "valor": "365.89",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. AO MES DE AGO/2019"
                },
                {
                    "id": 20235,
                    "numeroLiquidacao": "1432660",
                    "data": "2019-10-03",
                    "valor": "575.50",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. AO MES SET/2019"
                },
                {
                    "id": 20617,
                    "numeroLiquidacao": "1432989",
                    "data": "2019-11-01",
                    "valor": "545.74",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES OUT/2019"
                },
                {
                    "id": 21348,
                    "numeroLiquidacao": "1433710",
                    "data": "2019-12-30",
                    "valor": "526.73",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 21436,
                    "numeroPagamento": "1430023.1433391",
                    "numeroLiquidacao": 21084,
                    "data": "2019-12-04",
                    "valor": "496.93",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE 11/2019."
                },
                {
                    "id": 19962,
                    "numeroPagamento": "1430023.1432139",
                    "numeroLiquidacao": 19618,
                    "data": "2019-08-23",
                    "valor": "365.89",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. AO MES DE AGO/2019"
                },
                {
                    "id": 17569,
                    "numeroPagamento": "1430023.1430012",
                    "numeroLiquidacao": 17198,
                    "data": "2019-02-06",
                    "valor": "509.86",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019.REFERENTE AO MES DE JAN/19."
                },
                {
                    "id": 17570,
                    "numeroPagamento": "1430023.1430027",
                    "numeroLiquidacao": 17199,
                    "data": "2019-02-27",
                    "valor": "427.31",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. AO MES DE FEV/19."
                },
                {
                    "id": 17571,
                    "numeroPagamento": "1430023.1430172",
                    "numeroLiquidacao": 17200,
                    "data": "2019-03-29",
                    "valor": "522.65",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. 03/2019."
                },
                {
                    "id": 18522,
                    "numeroPagamento": "1430023.1430866",
                    "numeroLiquidacao": 18141,
                    "data": "2019-05-14",
                    "valor": "539.26",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. AO MES DE ABR/2019."
                },
                {
                    "id": 18768,
                    "numeroPagamento": "1430023.1431117",
                    "numeroLiquidacao": 18432,
                    "data": "2019-06-04",
                    "valor": "490.16",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. AO MES DE MAIO/2019."
                },
                {
                    "id": 19407,
                    "numeroPagamento": "1430023.1431632",
                    "numeroLiquidacao": 19064,
                    "data": "2019-07-10",
                    "valor": "547.28",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. AO MES DE 06/2019"
                },
                {
                    "id": 19656,
                    "numeroPagamento": "1430023.1431854",
                    "numeroLiquidacao": 19282,
                    "data": "2019-07-30",
                    "valor": "483.51",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. AO MES DE JULHO DE 2019"
                },
                {
                    "id": 20584,
                    "numeroPagamento": "1430023.1432660",
                    "numeroLiquidacao": 20235,
                    "data": "2019-10-03",
                    "valor": "575.50",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019. REF. AO MES SET/2019"
                },
                {
                    "id": 20986,
                    "numeroPagamento": "1430023.1432989",
                    "numeroLiquidacao": 20617,
                    "data": "2019-11-01",
                    "valor": "545.74",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES OUT/2019"
                },
                {
                    "id": 21704,
                    "numeroPagamento": "1430023.1433710",
                    "numeroLiquidacao": 21348,
                    "data": "2019-12-30",
                    "valor": "526.73",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019."
                }
            ]
        },
        {
            "id": 18890,
            "exercicio": 2019,
            "unidade_gestora": {
                "id": 1,
                "codigo": "3",
                "cnpj": "25086596000115",
                "nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 86,
                "codigo": "0312",
                "nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"
            },
            "funcao": {
                "id": 11,
                "codigo": "20",
                "nome": "AGRICULTURA"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 46,
                "codigo": "601",
                "nome": "PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL"
            },
            "programa": {
                "id": 605,
                "codigo": "72",
                "nome": "Apoio à Agricultura e Pecuária em geral"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 335928,
                "codigo": "2073",
                "nome": "Apoio ao Pequeno Produtor"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 750,
                "codigo": "3390369900",
                "nome": "Outros Servicos"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 54,
                "codigo": "10",
                "nome": "RECURSOS PROPRIOS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 1599,
                "nome": "FRANCISCO IVONALDO DOS SANTOS",
                "codigo": "02553506198",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "871",
            "data": "2019-06-26",
            "valor": "400.00",
            "sinal": null,
            "historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA  FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO.",
            "numeroProcesso": "201901432168",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 18817,
                    "numeroLiquidacao": "0",
                    "data": "2019-06-26",
                    "valor": "400.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA  FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 19473,
                    "numeroPagamento": "1432168.0",
                    "numeroLiquidacao": 18817,
                    "data": "2019-07-12",
                    "valor": "400.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA  FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO."
                }
            ]
        },
        {
            "id": 18893,
            "exercicio": 2019,
            "unidade_gestora": {
                "id": 1,
                "codigo": "3",
                "cnpj": "25086596000115",
                "nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 89,
                "codigo": "0307",
                "nome": "FUNDEB"
            },
            "funcao": {
                "id": 13,
                "codigo": "18",
                "nome": "GESTÃO AMBIENTAL"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 54,
                "codigo": "541",
                "nome": "PRESERVAÇÃO  E CONSERVAÇÃO  AMBIENTAL"
            },
            "programa": {
                "id": 594,
                "codigo": "1502",
                "nome": "Manut.do Serv.de Limpeza Publica"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 335925,
                "codigo": "2070",
                "nome": "Manut. dos Serv. de limpeza pública"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 750,
                "codigo": "3390369900",
                "nome": "Outros Servicos"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 54,
                "codigo": "10",
                "nome": "RECURSOS PROPRIOS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 3913,
                "nome": "MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS",
                "codigo": "96512520149",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "874",
            "data": "2019-06-26",
            "valor": "1080.00",
            "sinal": null,
            "historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  GERAIS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDADES DESTE MUNICIPIO.",
            "numeroProcesso": "201901432174",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 18820,
                    "numeroLiquidacao": "0",
                    "data": "2019-06-26",
                    "valor": "1080.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  GERAIS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDADES DESTE MUNICIPIO."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 19476,
                    "numeroPagamento": "1432174.0",
                    "numeroLiquidacao": 18820,
                    "data": "2019-07-12",
                    "valor": "1080.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  GERAIS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDADES DESTE MUNICIPIO."
                }
            ]
        }
    ]
}