GET /apirest/despesa/?format=api&page=417
HTTP 200 OK
Allow: GET, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "count": 24783,
    "next": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=418",
    "previous": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=416",
    "results": [
        {
            "id": 7138,
            "exercicio": 2017,
            "unidade_gestora": {
                "id": 1,
                "codigo": "3",
                "cnpj": "25086596000115",
                "nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 74,
                "codigo": "0319",
                "nome": "MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL"
            },
            "funcao": {
                "id": 2,
                "codigo": "8",
                "nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 109,
                "codigo": "122",
                "nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
            },
            "programa": {
                "id": 611,
                "codigo": "40",
                "nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 1720,
                "codigo": "2033",
                "nome": "Manut. da Sec. de Assistencia Social"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 360,
                "codigo": "3190110101",
                "nome": "Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 54,
                "codigo": "10",
                "nome": "RECURSOS PROPRIOS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 2794,
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",
                "codigo": "13055273000185",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "1672",
            "data": "2017-10-31",
            "valor": "0.00",
            "sinal": null,
            "historico": "DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUL. ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUT/2017.",
            "numeroProcesso": "201700003448",
            "liquidacao_set": [],
            "pagamento_set": []
        },
        {
            "id": 7148,
            "exercicio": 2017,
            "unidade_gestora": {
                "id": 1,
                "codigo": "3",
                "cnpj": "25086596000115",
                "nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 81,
                "codigo": "0304",
                "nome": "SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO"
            },
            "funcao": {
                "id": 26,
                "codigo": "4",
                "nome": "ADMINISTRAÇÃO"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 109,
                "codigo": "122",
                "nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
            },
            "programa": {
                "id": 597,
                "codigo": "5",
                "nome": "Apoio da Administração de Pessoal"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 1697,
                "codigo": "2004",
                "nome": "Manut. Secretaria Mun. de Administração"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 675,
                "codigo": "3390309900",
                "nome": "Outros Materiais De Consumo"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 54,
                "codigo": "10",
                "nome": "RECURSOS PROPRIOS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 405,
                "nome": "ESTRELA DO SUL - MAT.P/ CONSTRUÇAO LTDA",
                "codigo": "03573393000110",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "1683",
            "data": "2017-10-13",
            "valor": "0.00",
            "sinal": null,
            "historico": "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO.",
            "numeroProcesso": "201700003474",
            "liquidacao_set": [],
            "pagamento_set": []
        },
        {
            "id": 6020,
            "exercicio": 2017,
            "unidade_gestora": {
                "id": 1,
                "codigo": "3",
                "cnpj": "25086596000115",
                "nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 87,
                "codigo": "0320",
                "nome": "SECRETARIA DE AGRICULTURA"
            },
            "funcao": {
                "id": 11,
                "codigo": "20",
                "nome": "AGRICULTURA"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 42,
                "codigo": "605",
                "nome": "ABASTECIMENTO"
            },
            "programa": {
                "id": 596,
                "codigo": "77",
                "nome": "Apoio a secretaria de Agricultura"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 1729,
                "codigo": "2052",
                "nome": "Manutenção da Sec. de agricultura"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 750,
                "codigo": "3390369900",
                "nome": "Outros Servicos"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 54,
                "codigo": "10",
                "nome": "RECURSOS PROPRIOS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 3610,
                "nome": "CAROLINE LACERDA COSTA",
                "codigo": "04660896196",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "1300",
            "data": "2017-08-05",
            "valor": "350.00",
            "sinal": null,
            "historico": "ALUGUEL DE UMA SALA COM BANHEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO RURALTINS DO MUNICÍPIO.",
            "numeroProcesso": "201700002761",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 7387,
                    "numeroLiquidacao": "0",
                    "data": "2017-08-30",
                    "valor": "350.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA COM BANHEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO RURALTINS DO MUNICÍPIO."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 8181,
                    "numeroPagamento": "2761.0",
                    "numeroLiquidacao": 7387,
                    "data": "2017-08-30",
                    "valor": "350.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA COM BANHEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO RURALTINS DO MUNICÍPIO."
                }
            ]
        },
        {
            "id": 6800,
            "exercicio": 2017,
            "unidade_gestora": {
                "id": 1,
                "codigo": "3",
                "cnpj": "25086596000115",
                "nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 74,
                "codigo": "0319",
                "nome": "MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL"
            },
            "funcao": {
                "id": 2,
                "codigo": "8",
                "nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 91,
                "codigo": "241",
                "nome": "ASSISTÊNCIA AO IDOSO"
            },
            "programa": {
                "id": 610,
                "codigo": "42",
                "nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 1723,
                "codigo": "2039",
                "nome": "Manutenção do PAIF"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 637,
                "codigo": "3390301600",
                "nome": "Material De Expediente"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 82,
                "codigo": "700",
                "nome": "Transferencias do FNAS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 3017,
                "nome": "COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO LUCAS LTDA",
                "codigo": "04338391000100",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "1425",
            "data": "2017-09-18",
            "valor": "0.00",
            "sinal": null,
            "historico": "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.",
            "numeroProcesso": "201700002929",
            "liquidacao_set": [],
            "pagamento_set": []
        },
        {
            "id": 7245,
            "exercicio": 2017,
            "unidade_gestora": {
                "id": 2,
                "codigo": "5",
                "cnpj": "11408686000170",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 110,
                "codigo": "0510",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
            },
            "funcao": {
                "id": 21,
                "codigo": "10",
                "nome": "SAÚDE"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 109,
                "codigo": "122",
                "nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
            },
            "programa": {
                "id": 587,
                "codigo": "30",
                "nome": "Atendimento Geral á Saúde"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 1724,
                "codigo": "2042",
                "nome": "Manutenção da Sec.Mun. de Saúde"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 608,
                "codigo": "3390141400",
                "nome": "Diarias No Pais"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 58,
                "codigo": "40",
                "nome": "ASPS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 3381,
                "nome": "EDILSON SOUZA SANTOS",
                "codigo": "78908310134",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "526",
            "data": "2017-10-31",
            "valor": "50.00",
            "sinal": null,
            "historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE COLINAS-TO, P/ LEVAR PACIENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO AUDITIVA E INTELECTUAL APAE.",
            "numeroProcesso": "201700000863",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 8348,
                    "numeroLiquidacao": "0",
                    "data": "2017-10-31",
                    "valor": "50.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE COLINAS-TO, P/ LEVAR PACIENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO AUDITIVA E INTELECTUAL APAE."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 9172,
                    "numeroPagamento": "863.0",
                    "numeroLiquidacao": 8348,
                    "data": "2017-11-13",
                    "valor": "50.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE COLINAS-TO, P/ LEVAR PACIENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO AUDITIVA E INTELECTUAL APAE."
                }
            ]
        },
        {
            "id": 6030,
            "exercicio": 2017,
            "unidade_gestora": {
                "id": 1,
                "codigo": "3",
                "cnpj": "25086596000115",
                "nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 78,
                "codigo": "0324",
                "nome": "SETOR DE COMUNICACAO"
            },
            "funcao": {
                "id": 7,
                "codigo": "24",
                "nome": "COMUNICAÇÃO"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 26,
                "codigo": "722",
                "nome": "TELECOMUNICAÇÕES"
            },
            "programa": {
                "id": 608,
                "codigo": "7",
                "nome": "Apoio a tecnol. da Inform. e Comunicação"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 1733,
                "codigo": "2059",
                "nome": "Manutenção  serviços de Telecomunicações"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 839,
                "codigo": "3390399999",
                "nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 54,
                "codigo": "10",
                "nome": "RECURSOS PROPRIOS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 3339,
                "nome": "CLARO S/A",
                "codigo": "40432544043385",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "1311",
            "data": "2017-08-28",
            "valor": "8.32",
            "sinal": null,
            "historico": "TARIFA TELEFONICA PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017.",
            "numeroProcesso": "201700002782",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 8717,
                    "numeroLiquidacao": "2622",
                    "data": "2017-12-08",
                    "valor": "8.32",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 9467,
                    "numeroPagamento": "2782.2622",
                    "numeroLiquidacao": 8717,
                    "data": "2017-12-08",
                    "valor": "8.32",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017."
                }
            ]
        },
        {
            "id": 7661,
            "exercicio": 2017,
            "unidade_gestora": {
                "id": 1,
                "codigo": "3",
                "cnpj": "25086596000115",
                "nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 86,
                "codigo": "0312",
                "nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"
            },
            "funcao": {
                "id": 19,
                "codigo": "12",
                "nome": "EDUCAÇÃO"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 73,
                "codigo": "361",
                "nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
            },
            "programa": {
                "id": 593,
                "codigo": "60",
                "nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 1705,
                "codigo": "2016",
                "nome": "Manutenção do Transporte Escolar"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 675,
                "codigo": "3390309900",
                "nome": "Outros Materiais De Consumo"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 66,
                "codigo": "203",
                "nome": "Transf Diretas do FNDE - PNATE",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 2623,
                "nome": "J C DE SOUSA MAIA LTDA",
                "codigo": "13473684000190",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "1868",
            "data": "2017-11-27",
            "valor": "4324.79",
            "sinal": null,
            "historico": "AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS MWZ2258 E MXE1835 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA 001/2017.",
            "numeroProcesso": "201700003780",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 8885,
                    "numeroLiquidacao": "2805",
                    "data": "2017-12-11",
                    "valor": "1646.19",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS MWZ2258 E MXE1835 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA 001/2017."
                },
                {
                    "id": 8901,
                    "numeroLiquidacao": "2806",
                    "data": "2017-12-27",
                    "valor": "2678.60",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS MWZ2258 E MXE1835 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA 001/2017."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 9635,
                    "numeroPagamento": "3780.2805",
                    "numeroLiquidacao": 8885,
                    "data": "2017-12-11",
                    "valor": "1646.19",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS MWZ2258 E MXE1835 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA 001/2017."
                },
                {
                    "id": 9651,
                    "numeroPagamento": "3780.2806",
                    "numeroLiquidacao": 8901,
                    "data": "2017-12-27",
                    "valor": "2678.60",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS MWZ2258 E MXE1835 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA 001/2017."
                }
            ]
        },
        {
            "id": 6855,
            "exercicio": 2017,
            "unidade_gestora": {
                "id": 1,
                "codigo": "3",
                "cnpj": "25086596000115",
                "nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 86,
                "codigo": "0312",
                "nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"
            },
            "funcao": {
                "id": 19,
                "codigo": "12",
                "nome": "EDUCAÇÃO"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 73,
                "codigo": "361",
                "nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
            },
            "programa": {
                "id": 593,
                "codigo": "60",
                "nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 1705,
                "codigo": "2016",
                "nome": "Manutenção do Transporte Escolar"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 839,
                "codigo": "3390399999",
                "nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 66,
                "codigo": "203",
                "nome": "Transf Diretas do FNDE - PNATE",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 2586,
                "nome": "SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG. DPVAT S.A.",
                "codigo": "09248608000104",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "1477",
            "data": "2017-09-22",
            "valor": "0.00",
            "sinal": null,
            "historico": "DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MXA4252, MWN8277, MWZ2258, OLL4793 E OLK2551.",
            "numeroProcesso": "201700003018",
            "liquidacao_set": [],
            "pagamento_set": []
        },
        {
            "id": 27838,
            "exercicio": 2023,
            "unidade_gestora": {
                "id": 4,
                "codigo": "6",
                "cnpj": "13055273000185",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 119,
                "codigo": "0416",
                "nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
            },
            "funcao": {
                "id": 2,
                "codigo": "8",
                "nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 88,
                "codigo": "244",
                "nome": "ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA"
            },
            "programa": {
                "id": 186004,
                "codigo": "104",
                "nome": "ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 651485,
                "codigo": "2138",
                "nome": "Aprimoramento dos Benefícios Eventuais"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 1226,
                "codigo": "339039670000",
                "nome": "Servicos Funerarios"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 1422,
                "codigo": "2661000",
                "nome": "Transferencias do Estado para o FMAS - SUPERAVIT",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 390,
                "nome": "DACIO MELO NASCIMENTO & CIA LTDA.",
                "codigo": "03414007000148",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "103",
            "data": "2023-07-19",
            "valor": "1100.00",
            "sinal": "-",
            "historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços de auxilio funeral e translado, do corpo do Srº Pedro Ferreira dos Santos, conforme Lei nº 483/2020 que regula a concessão de beneficios eventuais e conforme relatório socioeconomico.",
            "numeroProcesso": "202300000103",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 37954,
                    "numeroLiquidacao": "0",
                    "data": "2023-09-01",
                    "valor": "1100.00",
                    "sinal": "-",
                    "historico": "A ANULAÇÃO SE DÁ EM DECORRÊNCIA DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 102840,
                    "numeroPagamento": "3105.0",
                    "numeroLiquidacao": 37954,
                    "data": "2023-09-01",
                    "valor": "1100.00",
                    "sinal": "-",
                    "historico": "A ANULAÇÃO SE DÁ EM DECORRÊNCIA DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"
                }
            ]
        },
        {
            "id": 8767,
            "exercicio": 2018,
            "unidade_gestora": {
                "id": 5,
                "codigo": "4",
                "cnpj": "29001517000187",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
            },
            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 118,
                "codigo": "0618",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
            },
            "funcao": {
                "id": 19,
                "codigo": "12",
                "nome": "EDUCAÇÃO"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 109,
                "codigo": "122",
                "nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
            },
            "programa": {
                "id": 593,
                "codigo": "60",
                "nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 137279,
                "codigo": "2039",
                "nome": "Manutenção do Fundo Mul. Educação FME"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 608,
                "codigo": "3390141400",
                "nome": "Diarias No Pais"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 55,
                "codigo": "20",
                "nome": "MDE",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 519,
                "nome": "HEDILENE FERREIRA DE OLIVEIRA",
                "codigo": "98772805153",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "86",
            "data": "2018-02-26",
            "valor": "375.00",
            "sinal": null,
            "historico": "DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TRABALHO SOBRE AÇÕES EDUCACIONAIS DESTA SECRETARIA.",
            "numeroProcesso": "201800000136",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 9833,
                    "numeroLiquidacao": "0",
                    "data": "2018-02-26",
                    "valor": "375.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TRABALHO SOBRE AÇÕES EDUCACIONAIS DESTA SECRETARIA."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 10467,
                    "numeroPagamento": "136.0",
                    "numeroLiquidacao": 9833,
                    "data": "2018-02-26",
                    "valor": "375.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TRABALHO SOBRE AÇÕES EDUCACIONAIS DESTA SECRETARIA."
                }
            ]
        }
    ]
}