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        {
            "id": 9955,
            "exercicio": 2018,
            "unidade_gestora": {
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                "codigo": "6",
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                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
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            "programa": {
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                "nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
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            "projeto_atividade": {
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            "natureza_despesa": {
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                "nome": "Diarias No Pais"
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                "tipo": null
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                "nome": "JERLANIA BARROS VIANA BORGES",
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                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "291",
            "data": "2018-09-12",
            "valor": "700.00",
            "sinal": null,
            "historico": "DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A GESTORA DO BOLSA FAMILIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE GESTAO DE BENEFICIO AO CIDADAO - SIBEC.",
            "numeroProcesso": "201800000470",
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                }
            ],
            "pagamento_set": [
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                    "historico": "PAGTO DE DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A GESTORA DO BOLSA FAMILIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE GESTAO DE BENEFICIO AO CIDADAO - SIBEC."
                }
            ]
        },
        {
            "id": 10788,
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                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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            "funcao": {
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                "codigo": "10",
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                "nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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                "codigo": "2029",
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                "nome": "ASPS",
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            "numeroEmpenho": "19",
            "data": "2019-01-02",
            "valor": "800.00",
            "sinal": null,
            "historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E EMISSÃO DE DOC/TED SENDO ESTE VALOR EMEPNHADO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2019.",
            "numeroProcesso": "201900000022",
            "liquidacao_set": [
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                    "historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E EMISSÃO DE DOC/TED SENDO ESTE VALOR EM janeiro."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
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                    "data": "2019-01-20",
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                    "sinal": null,
                    "historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E EMISSÃO DE DOC/TED SENDO ESTE VALOR EM janeiro."
                }
            ]
        },
        {
            "id": 10731,
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                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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                "codigo": "10",
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                "id": 587,
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                "nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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            "projeto_atividade": {
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                "codigo": "2029",
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            "natureza_despesa": {
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                "codigo": "3390303900",
                "nome": "Material Para  Manutencao De Veiculos"
            },
            "recurso_vinculado": {
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                "codigo": "40",
                "nome": "ASPS",
                "tipo": null
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            "credor": {
                "id": 3265,
                "nome": "LUCIVANIA SOUZA DOS SANTOS",
                "codigo": "20385684000102",
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                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "580",
            "data": "2018-12-14",
            "valor": "139.00",
            "sinal": null,
            "historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO ( FILTRO DE AR, LONA DE FREIO, CABO DE ACELERADOR, BUCHA DA CORROA, ROLAMENTO E PARUFUSO DO BANCO) AMBAS AS PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NA MOTO CG TITAM PLACA MWJ DESTE FMS.",
            "numeroProcesso": "201800001002",
            "liquidacao_set": [
                {
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                    "numeroLiquidacao": "0",
                    "data": "2018-12-14",
                    "valor": "139.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO ( FILTRO DE AR, LONA DE FREIO, CABO DE ACELERADOR, BUCHA DA CORROA, ROLAMENTO E PARUFUSO DO BANCO) AMBAS AS PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NA MOTO CG TITAM PLACA MWJ DESTE FMS."
                }
            ],
            "pagamento_set": []
        },
        {
            "id": 5174,
            "exercicio": 2017,
            "unidade_gestora": {
                "id": 2,
                "codigo": "5",
                "cnpj": "11408686000170",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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            "unidade_orcamentaria": {
                "id": 110,
                "codigo": "0510",
                "nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
            },
            "funcao": {
                "id": 21,
                "codigo": "10",
                "nome": "SAÚDE"
            },
            "subfuncao": {
                "id": 109,
                "codigo": "122",
                "nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
            },
            "programa": {
                "id": 587,
                "codigo": "30",
                "nome": "Atendimento Geral á Saúde"
            },
            "projeto_atividade": {
                "id": 1724,
                "codigo": "2042",
                "nome": "Manutenção da Sec.Mun. de Saúde"
            },
            "natureza_despesa": {
                "id": 720,
                "codigo": "3390362000",
                "nome": "Manutencao E Conservacao  De Veiculos"
            },
            "recurso_vinculado": {
                "id": 58,
                "codigo": "40",
                "nome": "ASPS",
                "tipo": null
            },
            "credor": {
                "id": 3460,
                "nome": "CASSIO DE SOUSA MAIA",
                "codigo": "04346935109",
                "cidade": null,
                "uf": null
            },
            "numeroEmpenho": "301",
            "data": "2017-07-07",
            "valor": "125.00",
            "sinal": null,
            "historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS SANDERO QKG 5921, AMBULANCIA S10 QKE 3618, AMBULANCIA KANGO ONL 2769 E CARRETINHA DA MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.",
            "numeroProcesso": "201700000540",
            "liquidacao_set": [
                {
                    "id": 6847,
                    "numeroLiquidacao": "0",
                    "data": "2017-07-07",
                    "valor": "125.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS SANDERO QKG 5921, AMBULANCIA S10 QKE 3618, AMBULANCIA KANGO ONL 2769 E CARRETINHA DA MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE."
                }
            ],
            "pagamento_set": [
                {
                    "id": 9280,
                    "numeroPagamento": "540.0",
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                    "data": "2017-11-20",
                    "valor": "125.00",
                    "sinal": null,
                    "historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS SANDERO QKG 5921, AMBULANCIA S10 QKE 3618, AMBULANCIA KANGO ONL 2769 E CARRETINHA DA MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE."
                }
            ]
        },
        {
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            "exercicio": 2017,
            "unidade_gestora": {
                "id": 2,
                "codigo": "5",
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